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霍邱县供销社2020年审计作业总结
发布:米乐正宗官网app下载   更新时间:2024-10-21 03:31:07

  

霍邱县供销社2020年审计作业总结

  县供销社内部审计作业坚持贯彻执行《审计法》和《安徽省内部审计法令》,以进步经济效益为意图,着力

  县供销社党组分外的注重内部审计作业,年头党组召开会议研讨审计作业,安排党组成员宋成梅分担年度审计作业,并担任审计作业领导小组组长,抽调督查审计股和财务股业务人员任成员,党组会议要求审计小组严厉依照内部审计准则仔细展开审计作业。

  5月份,审计小组分2组对社属41个企业2019年度财务收支状况展开审计。首要检查管帐方针执行状况;检查账户设置、原始凭证、管帐凭证办理、传递等管帐根底作业状况;检查内控准则的健全性和有效性;检查收入办理、本钱开支、费用操控的真实性、合法性。经过审计,发现有些单位存在费用开支过大,单位员工个人社保费收缴不及时,财物办理不标准,费用开支不合理,原始收据不合法和单据批阅不标准等问题。

  对审计发现的问题,当即下发了整改通知书,并在审计报告中列出了问题和整改主张。2020年9月1日,社党组听取了审计作业小组的审计作业状况报告,依据报告的审计状况,9月10日召开了社属企业负责人参与的审计状况通报会,会上,必定了各企业领导的作业成果的一起,要点指出了问题和缺乏,要求对审计作业小组指出的问题,各企业要分外的注重,不折不扣进行整改。到年末,审计发现的25个问题已悉数整改到位。

  2020年,我社内部审计作业在领导的注重和审计人员的尽力作业下,尽管咱们取得了必定的成果,但依照供销社现在变革局势、各级领导和广大干部职工的要求来衡量,还存在很大距离。往后,咱们的审计作业在省、市供销社正确指导下活跃展开作业,活跃参与上级审计部分安排的各项活动,审计作业人员一向更新常识,进步专业本质,习惯新局势的需求,尽力把我社的内审作业做得更好。

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