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开展台风救灾资金和物资跟踪审计、部署审计整改工作……关注本期动态
发布:米乐正宗官网app下载   更新时间:2024-10-06 15:00:11

  

开展台风救灾资金和物资跟踪审计、部署审计整改工作……关注本期审计动态

  组织省本级和海口市、儋州市、琼海市、文昌市、澄迈县、临高县、定安县7个重点受灾市县开展2024年台风“摩羯”救灾资金和物资跟踪审计,摸清台风救灾资金和物资的总体规模、来源渠道以及筹集、分配、拨付、管理和使用情况,提出规范管理、完善制度的建议。掌握本省及各相关市县安排、接收的财政资金和各部门及社会组织拨入的捐赠资金物资总体情况;关注救灾资金和物资的分配是否严格按“统筹安排、突出重点、保基本保急需、先生活后生产”的原则,各类财政资金和以政府名义接受的社会捐赠是否全部纳入政府统筹安排范围,是不是真的存在重复投入和分配不均造成的浪费和不公,地方安排的资金是否落实;关注救灾资金和物资的拨付是否坚持“特事特办、能快则快”的原则,是否及时足额拨付,有无截留、滞留等问题;关注救灾物资采购、接收、分配等管理环节是否规范合法,以政府名义接受的捐赠收入是否严格落实“收支两条线”专户管理,接收的救灾物资是否及时入账,各级应急部门接受的社会捐赠是否做到手续完备、专账管理、专人负责、账目清楚;审查救灾资金和物资是不是真的存在擅自扩大支出范围、发放不到位、不及时的问题;是不是真的存在挤占挪用或用于与救灾无关的行政等额外支出,有没有造成救灾资金和物资大量闲置或重大损失浪费等问题。

  陕西省审计厅组织并且开展全省行政事业单位国有资产管理情况专项审计调查。本次审计调查对象涵盖省级行政事业单位、10个设区市及杨凌示范区各级行政事业单位,由省审计厅牵头,各级审计机关参与,旨在揭示被审计单位在行政事业单位国有资产管理方面的问题,并从资产管理制度建设、资产使用和处置、闲置资产盘活利用等方面提出针对性建议,加大对行政事业单位资产管理从“入口”到“出口”的全程监督力度,助力提升国有资产管理效能,促进国有资产保质增值。

  宁夏回族自治区召开党委常委会会议,听取自治区党委审计办、审计厅关于2023年度中央预算执行和其他财政支出审计查出问题有关情况的通报,研究部署审计整改工作。会议强调,各地各部门要主动作为,认真学习、深刻领会习关于审计工作的重要指示批示精神,时时对标对表、坚决抓好落实。分为压实整改工作责任、快速推进问题整改、汇总报送整改结果、紧盯问题持续整改四个阶段,按照立行立改、分阶段整改和持续整改的工作要求,对不一样的问题因地制宜、讲究方法、分类施策、扎实推进。各审计整改具体责任单位、行业主管部门、审计部门要同向发力,确保全部问题限期整改到位。各地、各部门要在落实好现有问题整改的基础上,结合实际全面查找工作当中的薄弱环节,有明确的目的性地完善制度、健全长效机制,从源头上堵塞漏洞、从根本上处理问题,推动问题改彻底、改到位,防止虚假整改、敷衍整改,避免小问题演变为大风险。要对审计整改中的重点难点、久拖不决和屡审屡犯问题进行专题研究;针对拒绝或拖延整改并造成重大影响,以及屡审屡犯的部门和单位,自治区党委和政府要开展重点督查或专项督查,对规定时间内整改未落实到位且未说明原因或原因不充分、所反馈的整改落实情况严重失实的,启动约谈或问责机制,确保审计整改工作成效。

  山东省济南市委审计委员会印发《关于逐步推动全市内部审计工作高水平发展的若干措施》。持续加强党对内部审计工作的领导,充分的发挥市委审计委员会职能作用,加强对内部审计工作的全局谋划和整体推进;健全内部审计工作领导机制,落实内部审计工作报告制度。优化完善内部审计运行机制,推进内部审计队伍建设,配齐专职内部审计人员;强化内部审计制度建设,提高内部审计规范化水平;完善内部审计责任体系,落实单位主要负责人直接领导内部审计的工作制度。全方面提升内部审计监督效能,立足经济监督定位,紧扣中心工作开展审计监督;强化审计质量全过程管控,构建全过程质量管控机制;将内部审计结果作为重要依据,深化内部审计结果运用。强化对内部审计的指导监督,健全指导监督长效机制,持续优化业务指导方式,精准指导各单位提升内部审计规范化、专业化水平。

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