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审计署--财经--公民网
发布:米乐正宗官网app下载   更新时间:2025-02-26 09:06:12

  

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  12月25日,全国审计作业会议在京举行,审计署审计长、党组书记刘家义在会议上总结了2014年的审计作业,布置2015年审计作业。会议上,刘家义泄漏,本年1至11月,全国审计近10万个单位,提交审计陈述和信息18万多篇,促进增收节支和拯救丢失2400多亿元,移交违法违纪案子线多件。

  公民财经也依据审计署的揭露信息进行了简略整理,虽不翔实,但也可认为网友们了解审计署这一年的作业轨道供给参阅。(责编:杨曦)

  25日,全国审计作业会议在京举行,审计署审计长、党组书记刘家义在会议上总结了2014年的审计作业,布置2015年审计作业,公民财经进行了独家授权直播。会议上,刘家义泄漏,全国审计领导干部2万多人,查出相关领导干部负有直接职责的问题金额300多亿元,有200多人被移交司法、纪检监察机关处理,促进健全职责追查和问责机制。

  国务院印发《关于加强审计作业的定见》(以下简称《定见》)。《定见》从五个方面提出加强审计作业的办法,对新形势下保证依法独立审计、实在发挥审计效果有着严重的含义。《定见》对审计作业提出了全体要求,即要对稳增加、促变革、调结构、惠民生、防危险等政策办法履行状况,以及公共资金、国有资产、国有资源、领导干部经济职责施行状况做审计,完成审计监督全掩盖,促进国家办理现代化和国民经济健康发展。

  四川省政府规划芦山地震灾后重建项目2188个,总投资759.77亿元,到现在,累计2031个项目开工建造。审计部分采纳盯梢审计与预算履行审计、经济职责审计结合的方法,施行多角度审计。对灾后康复重建资金筹措、分配、办理和使用状况施行100%全掩盖盯梢审计;项目盯梢审计采纳分阶段和全过程盯梢审计相结合的方法展开,掩盖面到达年度计划投资额30%以上。

  中心纪委机关、中心安排部、中心编办、监察部、人力资源社会保证部、审计署、国资委7部分联合发布《党政首要领导干部和国有企业领导人员经济职责审计规则细则》,《细则》规则,经济职责审计坚持任中审计与离任审计相结合,对要点区域(部分、单位)、要害岗位的领导干部任期内至少审计一次。

  24日联合国审计委员会在纽约联合国总部举行会议,我国审计长刘家义与印度审计长进行作业交代。至此,刘家义离任任期6年的联合国审计委员会委员职务,我国审计署6年联合国审计作业圆满结束。其间2011年至2012年刘家义担任联合国审计委员会主席。此前我国审计署对联合国秘书处、保持平和举动、儿童基金会、日内瓦办事处、人权业务高级专员办事处等20多个安排和项目施行了近200次审计,向联合国办理层和联合国大会提交了163份审计陈述和审计建议书。

  第十二届全国公民代表大会常务委员会第九次会议上,审计署审计长刘家义向全国人大常委会陈述《2013年度中心预算履行和其他财政出入的审计状况》。2013年,各部分各区域在党中心、国务院的领导下,认真履行十二届全国人大一次会议同意的财政预算,较好完成了年度预算出入使命。对《国务院关于2012年度中心预算履行和其他财政出入的审计作业陈述》指出的问题,国务院举行专门会议布置整改。

  审计署发布了11家央企2012年财务出入审计效果,相关公司触及烟草、军工、石油石化、电力等范畴,到5月31日,经整改拯救和防止丢失32.96亿元,对190名相关职责人进行了严肃处理,其间厅局级干部32人。

  据了解,这11家公司为我国烟草总公司、我国核工业建造集团公司、我国航天科技集团公司、我国航天科工集团公司、我国船舶工业集团公司、我国武器配备集团公司、我国石油天然气集团公司、我国大唐集团公司、我国海运(集团)总公司、华润(集团)有限公司和我国冶金科工集团有限公司。

  国际审计安排第二十一届大会经过的《北京宣言——最高审计机关促进良治》(以下简称《北京宣言》)中文版正式对外发布。2013年10月22日至26日,160多个国家的587名国际审计安排成员和观察员代表齐聚北京,举行国际审计安排第二十一届大会。《北京宣言》是此次大会的的仅有正式效果文件,也是继《利马宣言》和《墨西哥宣言》之后,国际审计安排以宣言方法发布的又一份纲领性文件,是国际审计安排“经历共享,人人共惠”精力和理念的再次集中体现。

  审计署发布“2014年第1号公告—关于2012年度中心预算履行和其他财政出入审计查出问题的整改状况”泄漏,到2013年10月底,各被审计单位经过上缴国库、归复原资金途径、补征税款、回收贷(借)款、调整账目等方法整改问题金额3578.52亿元,经过补办手续、清退土地等方法整改违规征地用地51.97万亩,拯救和防止丢失389.64亿元。审计发现的175起案子线索及其他问题移交有关部分查办后,已有1204人被依法依纪处理,有关部分已立案查办103起。

  审计署16日就《内部审计作业规则(征求定见稿)》向社会揭露征求定见。《征求定见稿》规则,大型国有和国有资本占控股位置或许主导位置的企业,或许有关法律法规对建立首席审计官有明确要求的企业,应设置首席审计官,对内部审计的全体质量担任。

  《征求定见稿》提出,是否建立以及怎么建立内部审计安排,既要考虑履行内部审计法律制度的需求,也需求细心考虑单位性质、实践审计需求、内部办理结构和经营规划等要素,因而,《征求定见稿》从实践出发,区别企业和非营利性安排的不同特色,并依据公司规划和性质分四种状况对内部审计安排的设置进行了规则。

  《全国政府性债款审计效果》显现,5万多名审计人员历时两月,审计了我国五级政府合计245.5万笔债款。到2013年6月底,各级政府负有归还职责的债款20.7万亿元。此外,各级政府负有担保职责的债款2.9万亿元,或许承当必定救助职责的债款6.7万亿元。从已开销的债款资金投向看,有86.77%用于市政建造、土地收储、交通运输、保证性住宅、教科文卫、农林水利、生态建造等范畴。

  审计署发布“2014年第1号公告—关于2012年度中心预算履行和其他财政出入审计查出问题的整改状况”泄漏,到2013年10月底,各被审计单位经过上缴国库、归复原资金途径、补征税款、回收贷(借)款、调整账目等方法整改问题金额3578.52亿元,经过补办手续、清退土地等方法整改违规征地用地51.97万亩,拯救和防止丢失389.64亿元。

  审计发现的175起案子线索及其他问题移交有关部分查办后,已有1204人被依法依纪处理,有关部分已立案查办103起。

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