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省审计厅厅长郝文杰向省人大常委会报告2022年度省级预算执行和其他财政 收支审计查出问题整改情况
发布:米乐正宗官网app下载   更新时间:2024-08-02 17:28:50

  

省审计厅厅长郝文杰向省人大常委会报告2022年度省级预算执行和其他财政 收支审计查出问题整改情况

  2023年11月26日,受省人民政府委托,省审计厅厅长郝文杰向省十四届人大常委会第六次会议作了《关于2022年度省级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告》(以下简称《审计整改报告》)。

  《审计整改报告》指出,全省深入贯彻落实习关于审计整改工作的重要指示批示精神,扎实做好审计整改“下半篇文章”,初步形成全面整改、专项整改、重点督办相结合的审计整改格局。省委省政府持续加力推进整改工作,各地各部门按照立行立改、分阶段整改、持续整改要求,落实落细整改责任,省政府办公厅将审计整改情况纳入专项督办范围,省审计厅扎实开展专项督查,审计整改取得明显成效。

  《审计整改报告》强调,各地各部门深入学习贯彻党的二十大、二十届中央审计委员会第一次会议和十四届省委审计委员会第三次会议精神,统筹推进中审委和省委省政府《关于推进新时代审计工作高水平发展的意见》落地落细、走深走实,审计整改重视程度前所未有、整改力度前所未有、整改措施前所未有、整改成效前所未有。2022年度省级预算执行和其他财政收支审计工作报告反映的349个问题,立行立改的173个,已全部完成整改,整改率100%;分阶段整改的128个,已完成整改111个,整改率86.72%;持续整改的48个,均制定了整改措施和计划。通过审计整改,收缴、追回财政资金3.36亿元,盘活资金、调整账务96.67亿元,规范资产管理2439.44万元,促进拨付到位资金11.24亿元,制定完善相关规章制度169项,追责问责60人。

  另外,省审计厅从10月15日至11月16日,组织并且开展了“审计查出问题整改30日攻坚行动”,重点对2017至2021年逾期未整改到位的191个问题进行领导包抓督查整改,督促整改销号153个问题,剩余38个问题正在持续整改。

  一是坚持提高站位抓整改。省委省政府多次召开省委常委会会议、省委审计委员会会议、省政府常务会议听取审计整改工作汇报,通报整改工作情况,研究部署审计整改工作。省委书记胡昌升、省长任振鹤先后28次作出指示批示,要求靠实整改责任,迅速开展整改,确保整改到位。省长任振鹤3次主持召开全省审计整改交办会,部署推进整改工作。省委审计委员会办公室、省审计厅坚持把审计整改作为重要政治任务,跟踪督促检查,持续推动问题整改落实,致力提升整改成效。

  二是坚持强化责任抓整改。充分的发挥省委审计办、省审计厅的统筹协调作用,督促指导相关单位严格落实整改主体责任和主管部门监管责任。对超时限未整改的问题实行清单管理、分类施策,通过发审计整改督促提醒函、现场督查督办、召开审计整改约谈会、提请有关部门问责等方式有力推进整改;组织并且开展审计查出问题整改30日攻坚行动,对2017年以来审计发现尚未整改销号的问题全方面开展“回头看”,有效解决一些长时间挂账问题,逐渐增强了审计权威性。

  三是坚持贯通协同抓整改。着力强化纪检监察监督、巡视巡察监督、审计监督贯通协同,省纪委监委专题召开整改监督任务交办会,省纪委监委、省财政厅、省审计厅召开整改工作座谈会,对整改监督和追责问责工作进行安排部署,筛选13个典型问题移交有关市州纪委监委限期查办;省委巡视办将审计整改台账纳入巡视范围,组织在4个市州开展巡查督办,跟踪问效。8月中下旬,省纪委监委、省审计厅抽调21人组成5个联合督查组,对各整改主体责任单位整改情况做全覆盖实地督查,着力提升整改实效。

  四是坚持部门联动抓整改。省统计局、国家统计局甘肃调查总队、省审计厅联合制定《关于加强统计监督与审计监督贯通协同的实施办法》,通过完善制度,坚决防范和惩治统计造假、弄虚作假。省乡村振兴局、省财政厅、省审计厅建立审计整改会商机制,督促行业部门定期调度整改工作,并将整改结果纳入财政衔接推进乡村补助资金绩效评价范围,作为年度考核评价的重要依据,对整改不到位的单位做一票否决,乡村振兴考核不得评为“好”等次,并相应扣减衔接资金指标,有力推动问题整改见底清零。

  五是坚持标本兼治抓整改。注重分析查找问题背后的制度性漏洞,坚持“治已病”“防未病”并重,加强源头治理和规范管理;注重推进全省智慧审计建设,依托“金审三期”工程,构建审计整改管理平台,对审计查出问题逐一“挂号、销号”,实现审计查出问题整改情况全过程动态监控;注重推动解决屡审屡犯问题,针对连续两年审计揭示部分市县财政暂付款形势严峻的问题,省财政厅、省审计厅印发《关于进一步强化预算约束严控财政新增暂付款的通知》,在市县开展财政暂付款问题整改情况专项调研,共同“会诊把脉”,查找问题症结,指导印发了清理消化工作方案,细化整改措施,全方面推进整改。

  《审计整改报告》表明,对于审计查出的问题,主要从省级财政管理、省级部门预算执行、重大政策措施落实、重点项目资金、国有资产管理等5个方面详细汇报了审计发现问题的整改情况和审计移送重大违纪违法问题线索查处情况、以及审计建议落实情况。

  截至目前,对2022年度省级预算执行和其他财政收支审计查出问题正在整改的65个,各地各有关部门按照审计建议,实事求是分析原因,分类施策推进整改,尤其对因体制机制不健全、客观因素影响、历史遗留时间跨度大等问题导致的问题,通过加快发展经济、持续深化改革、部门联动施策、增加财力统筹、健全完善制度等措施,一事一策谋划,科学有序、稳步推进整改。省政府已责成有关部门(单位)和市县对后续整改作出了安排:一是压实整改责任,分类施策推动整改落实。对分阶段整改问题必须在审计报告出具后1年内整改到位;对持续整改问题明确整改时间表、路线图、责任人,按计划逐步取得阶段性成果,5年内全面整改。二是加强分析研究,全面梳理审计察觉缺陷。有关主管部门分行业领域对主管领域审计整改工作做监督管理、指导督促、推进整改,杜绝违法违规、有章不循、屡审屡犯等问题发生,提高行业系统治理效能。三是密切协同配合,统筹推动解决堵点难点。对存在时间长、成因复杂、涉及利益群体多的问题,深入剖析问题产生的历史背景、决策过程、性质结果等深层次原因,强化协作贯通,加强上下联动、督查督办,从堵塞制度漏洞、清除机制障碍上研究解决措施,切实推动源头治理。

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