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深圳市宝安区审计局2023年上半年主要工作和下半年工作要点
发布:米乐正宗官网app下载   更新时间:2024-08-29 02:38:28

  

深圳市宝安区审计局2023年上半年主要工作和下半年工作要点

  2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年,也是审计机关成立40周年。今年以来,在区委区政府的坚强领导和上级审计机关的监督指导下,全区审计部门围绕区中心工作,主动担当作为,把准“经济监督”主责定位,从严格监督、做好服务两方面发力,切实提升审计监督效能,推动稳经济、促发展、保民生的各项政策措施落地落实,充分的发挥“审帮促”作用,慢慢地加强审计促进治理的履职效能,全力发挥审计的监督保障作用。

  1.高质量推进审计全覆盖。坚持规划引领,严把审计计划立项关,今年立项选项工作得到区委区政府和上级审计机关高度认可。规范计划管理制度和内部操作的过程;广泛征求区领导、相关单位和社会公众意见建议;全面运行项目计划库,将上级重大决策部署、市区“两会”报告要点、民生实事项目、人大代表建议、政协委员提案、上级审计机关工作部署重点、社会公众关注的热点等及时入库归集;做足立项可行性研究,紧盯经济运行中最亟需的问题、最愁盼的难题、最潜在的风险,紧盯历史遗留“老大难”问题,重点领域、重大资金、重要民生项目的堵点痛点;通过一系列创新举措,为构建全方面覆盖的审计监督工作格局奠定基础。优化和完善审计组织模式,加强市、区两级审计机关的纵向联动,强化区局和内审部门工作协同,推行不同项目组协作互动,推动各类审计项目统筹融合。实施本级预算执行审计,涉及全区426个预算单位数据,覆盖57个一级预算部门,做到不留监督盲区和死角。创新审计方式方法,深化大数据审计系统建设和应用,定期搜集更新全区55个预算单位财务数据,完善数据库资源,加速推进金审三期建设;加强对内部审计工作的指导和监督;全面运行审计专家库,借助外脑为重点审计项目提供智力支持和技术支撑,多维推动实现高质量审计全覆盖。

  2.全面提升审计监督服务效能。紧扣“经济监督”主责服务高质量发展,全年计划完成24个项目,涉及经济发展、固定资产投资、安全生产、土地整备、教育、医疗、水务、信访等重点任务,助力破解各类体制机制障碍和民生项目难点堵点。上半年实施13个项目,实现时间过半、任务过半,比往年同期提速10%。审计(调查)了122个单位,延伸审计11个单位,共揭示问题233个,审计报告提出审计意见建议39条。着重聚焦:对文体产业高质量发展政策实施跟踪审计,开展科技与产业高质量发展资金等专项审计,推动高水平质量的发展有关政策落地落实;开展区级预算执行、国有土地出让收支审计,保障财政资金合规安全高效;着眼政府投资项目前期工作、社会力量举办学校校舍加固等实施投资审计,推动重点项目加快建设,尽快发挥效益;实施安全生产、学前教育、社区“民生微实事”等民生审计,助力增进民生福祉;对国有企业实施经济责任审计和专项审计,推动优化营商环境,助力国有资本做大做强;启动经责项目5项,促进规范权力运行,参与研定出台《宝安区容错纠错工作办法》。不断强化内部审计监督服务成效,全区18个内审部门完成项目372个,促进增收节支1059万元,提出审计建议意见1090条。我区多措并举强化内审工作的经验成果信息,在审计署官网和《中国审计报》获刊登报道。

  3.强化审计整改监督。修订《审计查出问题整改监督内部工作规程》,完善审计整改长效工作机制。分类分项开展整改自查行动,包括:上级查出问题“回头看”,全力做好各级巡视、巡察、审计等反馈问题整改落实情况自查工作,清查省委巡视反馈47个问题和近三年上级审计查出184个问题最新情况,已完成整改173个,完成阶段性整改10个,正在整改1个;区级审计发现问题“回头看”,认线年以来区级审计查出问题整改落实情况,涉及139份审计报告共1801个问题,其中已到整改期问题1589个,已完成整改1537个,完成阶段性整改30个,正在整改22个。紧密跟踪市对区“审计发现问题及整改落实”指标考核工作,推进上级审计机关实施项目整改工作,截至6月底已推动6个项目22个问题初步完成整改。督促完成区人大对审计工作报告审议意见的整改落实工作,促进修订完善制度59项,区人大常委会对整改情况逐一进行满意度测评,满意度达90.87%,为近三年最高。

  4.推动健全监督贯通融合体系。加强巡审、纪审联动,以区司法局经责项目作为“融合式”联动项目,探索巡察、审计“双轨并行”,我区今年探索深化巡审监督贯通融合的经验成果信息,先后3次获审计署和省厅官网宣传推广。创新部署方式,通过事前沟通计划、会商确定监督对象、联合编组统筹分配资源等,及早、从细部署联合行动。首次联合开课进行巡前、审前培训。实行“三同融合”,即同时进点、同步推进、同期撤点,全过程同频并进,“巡审”双方同步从“政治体检”和“经济体检”不同角度发力,有效消除监管盲区和监督空白。试行“四制共建”,即建立互派互用机制,由审计组组长为巡察组副组长,共同组建巡审联动专项监督组;建立互通会商机制,构建常态化联络沟通渠道;建立协作配合机制,在资料提供、证据收集、法规适用等方面协作配合,提高发现问题的精准度;建立成果共用机制,加强“联合会诊”,提升巡审意见建议的操作性和执行性。实行“双向印证”,强化问题线索核查,确保问题“不遗漏”;强化佐证资料支撑,共享有关信访投诉资料和统计台账,确保监督无空白、零死角。完善审计查出问题线索移送和办理情况反馈工作机制,强化“督审联动”,加大联合通报力度,推动建立审计整改联合督查问责机制。

  1.高质量完成年度计划项目。下半年完成11个计划项目,充分的发挥“审帮促”作用,以高品质审计工作为快速推进高水平发展保驾护航。具体包括:完成促进制造业高水平质量的发展政策跟踪审计,推动加快构建新发展格局;完成土地整备利益统筹项目、地质灾害和危险边坡、优质饮用水入户、社区给水管网改造等公共工程审计,推动提高财政资金效益和提高人民生活质量;完成公立医院医疗设施、疫情防控专项经费、公共住房、就业补助等民生审计,保障实现好、维护好、发展好最广大人民根本利益;完成2个街道、产业投资集团经责审计,促进廉政建设,推动落实全面从严治党。

  2.深调研谋定2024年度审计计划。及早启动2024年审计计划制订工作,系统开展选项立项深调研,如臂使指紧跟上级部署和区域规划,确保以更有力更有效的审计监督服务保障发展大局。从党的二十大精神、二十届中央审计委员会第一次会议精神中找方向,从市、区中心工作中找重点,紧扣重点工作、重大工程、重要民生选项立项,着眼重大政策措施落实情况、经济社会运行各类风险、事关人民群众切身利益的重点领域加大审计力度,推动揭示问题、助力落地、解决难题。

  3.继续做好审计发现问题的整改。做好区人大常委会对审计工作报告审议意见的整改落实工作;全流程跟踪上级审计机关在我区实施项目的协调服务、跟踪办理和整改落实工作,加大督促指导力度,定期梳理未完成整改问题及涉及责任单位,通过发整改督办函、约谈、提请区领导召开整改专题会议、联合区督查室通报督办等方式压实各责任单位整改主体责任;持续开展市区两级审计发现问题整改现场检查工作;做好市对区“审计发现问题及整改落实”指标的考核工作;完善审计整改长效工作机制,完善约谈问责和常态化通报机制,进一步强化整改贯通协作机制。

  4.指导监督内审工作提质增效。探索适应区情的内部审计工作新模式,完善“1+18”联动审计监督管理体系,高质量推进审计全覆盖,实现我区审计“一盘棋”。组织内审业务培训,为内审单位提供工作指引。加强完善对口指导工作联系机制,开展内审工作深调研,加强现场常态化监督检查。开展交叉审计、联合审计,统筹内审机构参与全区审计调查项目,开展年度评优评先活动,培育优秀内审项目和优秀论文,强化内部审计机构的业务指导和技术上的支持。

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