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审计署:去年国税总局预算执行不合规问题金额逾4亿
发布:米乐正宗官网app下载   更新时间:2024-10-16 18:25:50

  

审计署:去年国税总局预算执行不合规问题金额逾4亿

  人民网北京6月24日电 审计署网站今日发布《中央部门单位2012年度预算执行情况和其他财政收支情况审计结果》,公开了外交部、发展改革委、教育部等57个中央部门单位2012年度预算执行相关情况。审计发现,本次审计税务总局本级及所属单位2012年度财政拨款支出共计393498.55万元,占部门财政拨款支出总额的6.19%。审计查出预算执行中不符合财经制度规定的问题金额40432.4万元,其中2012年40422.66万元;其他财政收支方面不符合财经制度规定的问题金额2992.53万元。

  根据《中华人民共和国审计法》的规定,2012年10月至2013年3月,审计署对国家税务总局(以下简称税务总局)2012年度预算执行情况和其他财政收支情况做了审计,重点审计了税务总局本级和所属机关服务中心,并对有关事项做了延伸审计。

  税务总局为中央财政一级预算单位,部门预算由税务总局本级和42个二级预算单位的预算组成。财政部批复税务总局2012年度部门财政拨款预算支出为6352274.54万元,税务总局决算(草案)反映的当年财政拨款支出5511336.78万元,其部门预算与执行结果的差异总额为840937.76万元。

  本次审计税务总局本级及所属单位2012年度财政拨款支出共计393498.55万元,占部门财政拨款支出总额的6.19%。审计查出预算执行中不符合财经制度规定的问题金额40432.4万元,其中2012年40422.66万元;其他财政收支方面不符合财经制度规定的问题金额2992.53万元。

  审计根据结果得出,税务总局和本次审计的所属单位2012年度预算执行基本能够遵守预算法及相关法律规定,基本能够按照会计法及有关法律法规的要求做会计处理,重视财务管理和内部审计监督工作,逐渐完备国税系统经费管理体制和相关制度。

  1.2012年,局本级未经批准,自行在税制改革经费项目中列支“营业税改征增值税小型机采购”等费用3522.36万元。

  2.2012年,局本级未经批准,未公开对外招标直接委托相关的单位开展统计调查支出574万元;20个会议在非定点饭店召开,支出113.9万元。

  3.2012年,局本级将应由财政直接支付的款项,申请变更为财政授权方式支付,涉及金额27579.34万元。

  4.2012年,局本级在日常公用经费中报销职工个人有关费用62.4万元。

  5.2012年,税务总局在编制当年决算(草案)时,将本级执行的项目支出列报在项目代管单位决算中,造成局本级项目支出决算少计8249.35万元、项目代管单位项目支出决算多计8249.35万元。

  6.截至2012年底,局本级有63.23万元会议费虽已列支出,实际存放于有关宾馆形成账外资金。

  7.2012年,局本级有52个会议存在超规模、超会期、超标准等问题,涉及金额139.30万元;2011年和2012年,局本级有8个会议由下属机构和地方单位承担会议费42.41万元,其中2012年32.67万元。

  9.2012年,局本级的10个因公出国(境)团组超标准列支13.33万元。

  此外,局本级金税三期工程、国税系统基本建设等项目支出预算执行率低,截至2012年末,累计结转24.33亿元。

  1.截至2012年底,所属机关服务中心未及时清洗整理往来款科目长期挂账资金2992.53万元。

  2.所属电子税务管理中心19台计算机更新计算机操作系统时未使用正版产品。

  此外,2012年,局本级计划外召开三类会议101个;局本级的6个因公出国(境)团组未纳入年初计划,13因公出国(境)团组存在超过规定天数的问题;税务总局未及时出台本系统具体的笔记本电脑采购标准,所属国税系统相关的单位超标准采购笔记本电脑,涉及金额678.32万元。

  对上述问题,审计署已依法出具了审计报告、下达了审计决定书。对自行改变项目支出内容、未按规定实行公开对外招标、未按财政直接支付要求支付款项等问题,要求今后严格按规定执行;对违规支付职工个人费用的问题,要求严格依照国家规定的职工待遇范围和标准执行;对未按规定编制项目支出决算的问题,要求调整决算(草案);对暂存款中列支出国费的问题,要求按规定及时清洗整理暂存款项并调整相关账目和报表;对往来款长期挂账的问题,要求及时进行清理;对更新计算机操作系统时未使用正版产品的问题,要求按规定使用正版操作系统等软件;对以会议费名义报销资金留存在宾馆、超标准列支会议费和出国费,向其他单位转嫁会议费和出国费,以及计划外召开会议和组织出国等问题,要求严格依规定使用会议费,并调整相关账目,严格贯彻中央关于厉行勤俭节约、反对铺张浪费等要求,切实加强会议费、出国费等支出管理,杜绝此类问题再次发生。

  针对审计发现的问题,审计署建议:税务总局应进一步提升预算编报的科学性和准确性,加强会议费、出国费等经费管理,规范和严格执行各项经费的开支范围和标准,逐步加强对所属单位的财务管理和监督检查工作,严肃财经纪律。

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